Orden de Compra. Nº3827-497-AG24 "Servicio de Plotteo. S.C 3146; generada por invitación a compra ágil: 3827-266-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-497-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Plotteo. S.C 3146; generada por invitación a compra ágil: 3827-266-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 126403,2
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinacion
Coordinación: Lía fuentes,  correo: lfuentes@saludmph.cl., fono  994437910
NOTA: La  factura   deberá ser enviada al correo que  aparece como contacto.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor puntocaco
Razón Social CLAUDIO MARCELO SILVA FLORES
R.U.T. 9.354.069-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal puntocaco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadServicio de Ploteo de minibús, ambos costados, parte superior y trasera, previo retiro adhesivo e instalación de gráfica. Según diseños adjuntos.Servicio de Ploteo de minibús, ambos costados, parte superior y trasera, previo retiro adhesivo e instalación de gráfica. Según diseños adjuntos. $ 665.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.280 $ 665.280
Total Neto $ 665.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.403
TOTAL OC $ 791.683


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.896.674-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.896.674-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.301.733-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.354.069-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.902.950-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.902.950-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.