|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3827-56-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de impresión y artículos de oficina s.c. 1739-1742 DESDE 3827-7-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3827-7-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.261.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. |
|
Comuna |
Padre Hurtado
|
|
Impuesto |
597075 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Despacho único: Primera
Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a viernes 09:00-13:00
y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas.
Contacto: Bernardita Flores Oca, Fono
28113100 correo electrónico jadministrativocesfam@saludmph.cl
NOTA: La entrega de todos los servicios,
materiales, insumos y medicamentos
deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada
junto con el Producto o Servicio. En
caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como
contacto. |
|
|
Proveedor |
Imprenta Versal |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO
|
|
R.U.T. |
13.940.082-8 |
|
Sucursal |
Imprenta Versal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | Servicio de impresión, según especificaciones técnicas adjuntas. Las muestras serán entregadas con fecha posterior a la adjudicación. | Impresos Cesfam datos técnicos en adjuntos |
$ 3.100.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.100.500
|
$ 3.100.500
|
44121506
| Sobres estándar | 1000 | Unidad | Sobre americano blanco. | sobre americano sin ventana, blanco |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.142.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 597.075
|
|
$ 3.739.575
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.