Orden de Compra. Nº3827-56-SE26 "Productos Farmacéuticos CESFAM. S.C 4409 DESDE 3827-1-L126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-56-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Productos Farmacéuticos CESFAM. S.C 4409 DESDE 3827-1-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-1-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 405129,0086
Dirección de Envío de la Factura Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Despacho único: Primera Transversal 1657, CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Isabel Ramírez / 962296335-979770332 / iramirez@saludmph.cl

La entrega de todos los servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio.  En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco300UnidadDiclofenaco sódico 12,5 mg supositorios. . Vencimiento superior a 10 meses 199191 DICLOFENACO SUPOSITORIOS 12,5 MG. 5 - CAJA POR 5 SUPOSITORIOS - ANALGESICO-ANTIPIRETICO: F-26774- GENERICOS VARIOS - VCTO. 02-2028 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno582UnidadParacetamol 125 mg supositorio. Vencimiento superior a 10 meses199334 PARACETAMOL SUPOSITORIOS 125 MG. 6 - CAJA POR 6 SUPOSITORIOS - ANALGESICO-ANTIPIRETICO: F-27119 - GENERICOS VARIOS - VCTO. 02-2028 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.290 $ 55.098
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno10000UnidadParacetamol 80 mg comprimidos. Vencimiento superior a 10 meses.255270 PARACETAMOL INFANTIL COMP. MASTICABLE 80MG.1000 - CAJA POR 1000 COMP. MASTICABLES - ANALGESICO-ANTIPIRETICO: F-898 - GENERICOS CLINICOS - VCTO. 03-2029 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 185.000
12161801
Geles120UnidadPromestrieno crema vaginal al 1%. Vencimiento superior a 10 meses.298572 ANTROFI CREMA VAGINAL 1% 30GR +20 APLICADORES - PROMESTRIENO - BIOEQUIVALENTE - TUBO POR 30G CREMA VAGINAL - ESTROGENOTERAPIA: F-21469 - EUROFARMA - VCTO. 02-2028 $ 15.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.861.560 $ 1.861.560
Total Neto $ 2.132.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.129
TOTAL OC $ 2.537.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.