Orden de Compra. Nº3827-803-SE20 "Materiales de Ferretería. S:C 3298, 3300, 3299 y 3216"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3827-803-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería. S:C 3298, 3300, 3299 y 3216
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3827-40-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 47443
Dirección de Envío de la Factura Despacho único: Primera Transversal 1657 CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho.-
Despacho único: Primera Transversal 1657 Consultorio CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y desde las 14:00-17:00 a excepción de los viernes hasta las 16:00 Horas. 
Contacto: Raúl Barrientos Fono: 2 28113100 correo  jadministrativocesfam@salud.mph.cl


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141909
Conductos de bronce20UnidadCodos de bronce 1/2 SO/SOCodos de bronce 12 SOSO $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCajas ChuquiCajas Chuqui $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
27112103
Abrazaderas100UnidadAbrazaderas 3/4 metálicasAbrazaderas 34 metálicas $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
27111704
Enchufes4UnidadMacho volante industrial de 220 x 16 amperes.Macho volante industrial de 220 x 16 amperes. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
41106401
Adaptadores o enlaces3UnidadAdaptador Fitting excéntrico de 110 mmAdaptador Fitting excéntrico de 110 mm $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
26121630
Accesorios de cable100Metro LinealCable THHN Nº 12 color blancoCable THHN Nº 12 color blanco $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
26121630
Accesorios de cable100Metro LinealCable o cordón de 3 x 2.5 Cable o cordón de 3 x 2.5 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
41122703
Cintas de seguridad10RolloCinta demarcatoria color amarillo y negro 50 mm x 33 metros o aproximadoCinta demarcatoria color amarillo y negro 50 mm x 33 metros o aproximado $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900
Total Neto $ 249.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.443
TOTAL OC $ 297.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.