Orden de Compra. Nº3829-196-SE22 "INSUMOS QUENCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-196-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUENCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 41158,1781
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA CLASICA ABSORBENTE   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2UnidadJAMON   $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.016 $ 22.017
11141604
Papel usado10UnidadPAPEL ALUZA EUROPLAST  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA ELITE 50 UNIDADES   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
26101735
Traílla de aceite10UnidadPAN IDEAL XL 752 GR  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
50161512
Jarabes100UnidadJUGOS SOPROLE NARANJA AZUCAR 200 CC  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.731
50201707
Sustitutos de Café2UnidadTE LIPTON ROYAL 100 BOLS   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
50181903
Galletas simples saladas20UnidadGALLETAS SURTIDAS DOS EN UNO   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
50161512
Jarabes20UnidadJUGO WATTS NARANJA PLATANOM 1.5   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.370
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA VITAL SIN GAS 1.6   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA VITAL CON GAS 1.6  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
50201707
Sustitutos de Café2UnidadCAFE NESCAFE TRADICION   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546
50131801
Queso natural3UnidadQUESO LAMINADO COLUN  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.706
73131801
Servicios de elaboración de leche100UnidadYOGURTH COLUN FRUTILLA 125 GRS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZUCAR IANSA 1 KILO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 216.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.158
TOTAL OC $ 257.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.