Orden de Compra. Nº3829-223-SE16 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-223-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-35-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 51379,23
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo12UnidadPOS IT  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232 $ 5.232
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCUCHUILLO CARTONERO  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCALCULADORA  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.142
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA TAMPON COLOR NEGRO  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.830 $ 19.830
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 78  $ 63.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.016 $ 63.016
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 12A  $ 64.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.697 $ 64.697
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES SHARPIE  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
60121502
Rotuladores de base disolvente9UnidadPLUMONES PERMANENTES   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627 $ 3.627
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA EPSON NEGRA 64  $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.108 $ 15.108
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS ROJAS  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP , AZUL Y AMARILLAS  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
24141607
Separadores de cartón20UnidadSEPARADORES OFICIO ABC  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
Total Neto $ 270.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.379
TOTAL OC $ 321.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.