Orden de Compra. Nº3829-241-SE25 "INSUMOS CONSEJO DESARROLLO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-241-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONSEJO DESARROLLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 4343,3601
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2Unidad no definidaAGUA CAHANTUN MAS LIMONADA JENGIBRE 1.6 CC  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.404 $ 2.404
41123401
Vasos de dosificación25UnidadVASOS POLIPAPEL 240 CC  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50131801
Queso natural1UnidadQUESO LAMINADO RANCO COLUN KILO 25 LAMINAS  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
41123402
Cucharas de dosificación25UnidadCUCHARA PLASTICA  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.051
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR IANZA 1 KILO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
50201711
Té instantáneo1UnidadTE EMBLEM 20 BOL  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50181901
Pan fresco2Unidad25 PAN HALLULLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadNECTAR DURAZNO COLUN 1 LT  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 22.658
Descuento $ 0
Cargos $ 202
IVA  19  % $ 4.343
TOTAL OC $ 27.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.