Orden de Compra. Nº3829-250-SE21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-250-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011/215-22-06-002 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 23869,8368
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadNECTAR COLUN 200CC  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
50181903
Galletas simples saladas50UnidadGALLETAS CHIPS CHOC COATA 125 GRS  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
50221101
Granos de Cereales50UnidadBARRA DE CEREAL CHOCOLATE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
50201706
Café4UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.941
50181901
Pan fresco50UnidadSANDWICH QUESO JAMON  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta50Unidad no definidaJALEA GUINDA COLUN 100 GR  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.664
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA CLASICA ABSORBENTE   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL 600 ML  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCAR   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
Total Neto $ 125.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.870
TOTAL OC $ 149.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.