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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3829-252-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2129-15-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2021 |
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Proveedor |
rvenegas |
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Razón Social |
RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN
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R.U.T. |
11.772.918-4 |
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Sucursal |
rvenegas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANO DE OBRA | |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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48101915
| Bandejas de servicio | 2 | Unidad | BANDEJAS SUPERIOR | |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.000
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$ 74.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANO DE OBRA | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | ALINEACION | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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21101513
| Discos | 2 | Unidad | DISCOS DE FRENO | |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.000
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$ 92.000
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32131003
| Pastillas de semiconductor | 1 | Juego | PASTILLAS DE FRENO | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 319.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 319.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.