Orden de Compra. Nº3829-258-SE20 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-258-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 90673,092
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos50UnidadTRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.250 $ 117.227
10191509
Insecticidas36UnidadRAID   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.828 $ 135.832
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849
39101618
ampolletas de neón20UnidadAMPOLLETAS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47121802
Removedores10UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.670 $ 10.672
47131816
Desodorantes36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.532 $ 53.546
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM FLORAL  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.990 $ 87.983
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA   $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.874
Total Neto $ 477.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.673
TOTAL OC $ 567.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.