Orden de Compra. Nº3829-282-SE23 "ALIMENTOS - QUEMCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-282-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - QUEMCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 4965,593
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales20UnidadBARRA DE CEREAL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
50193002
Bebidas Infantiles3UnidadNECTAR WATTS DAMASCO 1.5 LTS  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
50101634
Fruta fresca20UnidadFRUTA NATURAL   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBOLSAS DE PAPEL   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202301
Agua3UnidadCACHANTUN CON GAS 1.6 LTS  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647
Total Neto $ 26.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.966
TOTAL OC $ 31.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.