Orden de Compra. Nº3829-345-SE22 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS - QUENCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-345-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS - QUENCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 20974,088923
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadNÉCTAR WATTS NARANJA PLÁTANO 1.5 LT  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETA ELITE 50 UND   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
22101706
Cucharas de pala100UnidadCUCHARAS DE MADERA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZUCAR IANSA 1 KILO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
43202211
Platos o discos50UnidadPLATOS DE CARTON  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO TERMICO 8 CM 240 CC  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO DE POLIPAPEL  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
50171548
Hierbas frescas1UnidadTE LIPTON ROYAL 100 BOLS  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
50202301
Agua3UnidadAGUA VITAL CON GAS 1.6 LT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
50202301
Agua3UnidadAGUA VITAL SIN GAS GAS 1.6 LT  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadQUEQUES CLASICO SABOR VAINILLA 225 GR  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3UnidadGALLETAS SURTIDAS DOS EN UNO   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadBUTTER TOFFIES SURTIDO 400 GR   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
26101735
Traílla de aceite17,5UnidadPAN CORRIENTE   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.418 $ 29.412
50131801
Queso natural1,23UnidadQUESO LAMINADO   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.129 $ 10.129
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadJAMÓN   $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.008 $ 11.008
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25UnidadYOGURT ZEROLACTO FRUTILLA 155 GR  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
Total Neto $ 110.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.974
TOTAL OC $ 131.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.