Orden de Compra. Nº3829-362-SE22 "INSUMOS QUENCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-362-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUENCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 11101,78132
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1UnidadQUESO LAMINADO COLUN   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,8UnidadJAMON SANDWICH  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924 $ 6.924
45131502
Película en blanco y negro2UnidadPAN BLANCO MEDIANO 560 GRS  $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.868
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadYOGURT ZEROLACTO FRUTILLA 155 GR  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
31211904
Brochas1UnidadBROCHETAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50221101
Granos de Cereales20UnidadBARRAS CEREAL FRUTOS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
41123001
Desecadores de vaso50UnidadVASO DE POLIPAPEL  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
50202301
Agua2UnidadAGUA VITAL SIN GAS 1.6 ML  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50101634
Fruta fresca3UnidadFRUTA KILO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos8UnidadFRUTOS SECOS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.740
Total Neto $ 58.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.102
TOTAL OC $ 69.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.