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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3829-381-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUEMCHI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-11-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
16221,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2023 |
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Proveedor |
Super-Quemchi |
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Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super-Quemchi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| Granos de Cereales | 40 | Unidad | BARRA CEREAL QUAKER | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.084
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 40 | Unidad | YOGURTH COLUN FRUTILLA 125 GRS | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 40 | Unidad | JUGO DAMASCO S/A SOPROLE 200 CC | |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.120
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$ 13.109
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50101634
| Fruta fresca | 40 | Unidad | FRUTA NATURAL | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.160
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$ 20.168
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50202311
| Bebidas | 40 | Unidad | GATORADE FRUTAS TROPICA 750 ML | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.614
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Total Neto
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$ 85.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.222
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$ 101.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.