Orden de Compra. Nº3829-381-SE23 "INSUMOS QUEMCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-381-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUEMCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 16221,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales40UnidadBARRA CEREAL QUAKER   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGURTH COLUN FRUTILLA 125 GRS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGO DAMASCO S/A SOPROLE 200 CC   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.109
50101634
Fruta fresca40UnidadFRUTA NATURAL   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
50202311
Bebidas40UnidadGATORADE FRUTAS TROPICA 750 ML  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.614
Total Neto $ 85.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.222
TOTAL OC $ 101.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.