Orden de Compra. Nº3829-40-SE18 "Materiales de oficina posta Fonoaudiloga"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-40-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina posta Fonoaudiloga
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 3399,48
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber2BolsaBombillas (bolsa 50 unidades)Bombillas (bolsa 50 unidades) $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
44121706
Lápices de madera1CajaCaja lapices de coloresCaja lapices de colores $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
44121707
Lápices de colores1CajaCaja lapices scriptoCaja lapices scripto $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
44111802
Láminas de dibujo20UnidadLaminas para termo laminar delgadasLaminas para termo laminar delgadas $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVasos plásticos desechablesVasos plásticos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
30102521
Hoja de goma de espuma1UnidadSet goma evaSet goma eva $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCinta adhesiva masking medianaCinta adhesiva masking mediana $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPegamento stick fix barra medianaPegamento stick fix barra mediana $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
44121618
Tijeras1UnidadTijeraTijera $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona fríaSilicona fría $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 17.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.399
TOTAL OC $ 21.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.