Orden de Compra. Nº3829-41-SE24 "INSUMOS PARTICIPACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 12108,1528
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadNECTAR WATTS DAMASCO 1.5LT  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
50221202
Cereales en barra25UnidadBARRAS DE CEREAL  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50101634
Fruta fresca25UnidadFRUTA NATURAL   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50131701
Leche o productos de mantequilla25UnidadUNO AL DIA DE MANZANA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.875 $ 5.875
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETA ELITE 50 UND  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
50202301
Agua1UnidadAGUA VITAL CON GAS 1.6LT  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50181902
Pan congelado2UnidadPAN MOLDE BLANCO IDEAL 550 GRS  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
50131801
Queso natural0,88UnidadQUESO LAMINADO   $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.615 $ 8.615
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25UnidadYOGURT  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo25UnidadBOLSA DE PAPEL  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
48101903
Vasos de servicio20UnidadVASO DE POLIPAPEL 240 CC  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
41123401
Vasos de dosificación25UnidadVASOS TERMICOS 8 CM 240 CC  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRS  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,88kilogramoJAMON  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.874 $ 8.874
Total Neto $ 63.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.108
TOTAL OC $ 75.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.