Orden de Compra. Nº3829-44-SE26 "ALIMENTO - QUEMCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-44-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO - QUEMCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-005 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 452
Comuna Ranquil
Impuesto 37422,91376
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 452
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaNECTAR WATTS NARANJA 1.5 LT.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413
50131801
Queso natural1,26Unidad no definidaQUESO LAMINADO RANCO COLUN KILO  $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.065 $ 11.065
50111510
Carne de ave o carne fresca1,26UnidadPECHUGA DE PAVO ACARAMELADA  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.931 $ 16.931
14111703
Toallas de papel8UnidadSERVILLETA ELITE 50 UND. 24CMX 24CM  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
50181901
Pan fresco6UnidadPAN MOLDE BLANCO IDEAL XL 750 GR  $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadNECTAR WATTS PIÑA 1.5 LT  $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.407 $ 4.407
52121704
Toallas de mano5UnidadTOALLA PAPEL NOVA ULTRA GIGANTE 70 MTS  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
50201711
Té instantáneo1UnidadTE CEYLAN SUPREMO PREMIUM 100 BOL.  $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
83101510
Agua fría12UnidadAGUA CACHANTUN MAS MANZANA 1.6 LT.  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.424 $ 14.424
60122907
Cuentas surtidas o de decoración10UnidadGALLETA SURTIDAS ARCOR 400GR  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASO POLIPAPEL 240 CC.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASO TERMICO 240 CC  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151503
Cubertería desechable doméstica200UnidadCUCHARA TE DE MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50201706
Café2UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 400 GR.  $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5UnidadAZUCAR IANSA 1 KILO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
Total Neto $ 195.751
Descuento $ 0
Cargos $ 1.212
IVA  19  % $ 37.423
TOTAL OC $ 234.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.