Orden de Compra. Nº3829-47-SE07 "Uniformes personal del C.G.R. de Ñipas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-47-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Uniformes personal del C.G.R. de Ñipas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mejoramiento de la Imagen Coprporativa de los Establecimientos dependientes de la Comuna de Ránquil segun ID Nro. 3829-32-CO07
Proveniente de Licitación 3829-32-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna -1
Impuesto 64535,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FLOR DEL PILAR PUENTES VIVALLOS
R.U.T. 9.504.806-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121242
Delantales34UnidadDelantalesDelantal (segun Archivo adjunto) $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.660 $ 339.660
Total Neto $ 339.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.535
TOTAL OC $ 404.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.