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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3829-53-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Promoción de la Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
63150,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 392 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2018 |
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 6 | Caja | Caja corchetes 26/6 | Caja corchetes 26/6 |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.512
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$ 7.512
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44101707
| Corcheteras | 2 | Unidad | Clavadora grapadora | Clavadora grapadora |
$ 11.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.512
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$ 23.512
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Tóner samsung 1065 | Tóner samsung 1065 |
$ 36.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.776
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$ 109.776
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11121803
| Lino | 30 | Metro Lineal | Genero verde | Genero verde |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.760
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$ 62.760
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 26 | Resma | Resma papel carta | Resma papel carta |
$ 3.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.442
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$ 78.442
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14111537
| Papel de etiquetas | 6 | Sobre | Etiquetas tamaño carta | Etiquetas tamaño carta |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.370
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$ 50.370
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Total Neto
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$ 332.372
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.151
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$ 395.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.