Orden de Compra. Nº3829-57-SE19 "Materiales Capacitación"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-57-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 23366,77
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104904
Kits de electricidad2UnidadAlargador multiple castillo de 10 mts.Alargador multiple castillo de 10 mts. $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.830 $ 21.830
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe Bticino adaptador schuko 2 polos Enchufe Bticino adaptador schuko 2 polos $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
26121604
Cable para señales1UnidadCable HDMI 1,8 mts.Cable HDMI 1,8 mts. $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471 $ 2.471
14111610
Cartulina100UnidadCartulina Diazol opalina hilada carta blanca 100Cartulina Diazol opalina hilada carta blanca 100 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111610
Cartulina125UnidadCartulina Diazol opalina hilada carta pink 100Cartulina Diazol opalina hilada carta pink 100 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFunda Offix carta plastica borde blancoFunda Offix carta plastica borde blanco $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta impresora L380 (1 negra, 1 roja, 1 amarilla y 1 azul)Tinta impresora L380 (1 negra, 1 roja, 1 amarilla y 1 azul) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
14111610
Cartulina125UnidadCartulina Diazol opalina hilada carta ivory 100Cartulina Diazol opalina hilada carta ivory 100 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
44122001
Archivadores de fichas5UnidadArchivador auca tamaño oficioArchivador auca tamaño oficio $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
44122010
Divisores10UnidadSeparadores Oficio set 6 divisiones oficioSeparadores Oficio set 6 divisiones oficio $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
Total Neto $ 122.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.367
TOTAL OC $ 146.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.