Orden de Compra. Nº3829-58-SE26 "ADQUISICION DE INSUMOS REUNION CONSEJO DESARROLLO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-58-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS REUNION CONSEJO DESARROLLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 11934,0805
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas2UnidadGALLETAS 400 GRS  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadNECTAR DURAZNO 1,5 LITROS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL 1.6 CC  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
41123401
Vasos de dosificación25UnidadVASOS POLIESTER 240 CC  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
41123402
Cucharas de dosificación25UnidadCUCHARA TE DE MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR 1 KILO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50181901
Pan fresco3UnidadPAN MOLDE 700 GRS  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.083
50131801
Queso natural1,05kilogramoQUESO LAMINADO  $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.221 $ 9.221
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,05kilogramoPECHUGA DE PAVO COCIDA   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.109 $ 14.109
50101634
Fruta fresca26Unidad no definidaPLATANOS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.196 $ 14.196
Total Neto $ 62.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.934
TOTAL OC $ 74.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.