Orden de Compra. Nº3829-606-SE15 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-606-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-35-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 53280,18
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3Unidadcartucho de tinta brother  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44121618
Tijeras1Unidadtijeras grandes  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
44122011
Carpetas para archivos100Unidadcarpetas con archivador  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
60123001
Figuras de goma Eva6Unidadset de goma eva  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
44103103
Tóner2Unidadtoner hp 78  $ 48.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.462 $ 97.462
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidadlibros de asistencia  $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.099 $ 12.099
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA  $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.915 $ 10.915
44101603
Máquinas destructoras de papel o accesorios3Unidadpapelero  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
Total Neto $ 280.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.280
TOTAL OC $ 333.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.