Orden de Compra. Nº3829-76-SE18 "Mantención CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-76-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantención CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 9027,375
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T. 12.319.243-5
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCaja CerámicaCaja Cerámica $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
30111601
Cemento1kilogramoFragueFrague $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799 $ 799
30181511
Inodoros1UnidadFitting completoFitting completo $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
31211904
Brochas2UnidadBrochas de 4"Brochas de 4" $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.354
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRodillo lanaRodillo lana $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBolsas 70x90Bolsas 70x90 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
30102501
Chapa de aleación ferrosa5UnidadChapa mueblesChapa muebles $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
30111601
Cemento1SacoSaco cadinaSaco cadina $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
24111503
Bolsas de plástico3PaqueteBolsas 80x110Bolsas 80x110 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
39101605
ampolletas fluorescentes2TuboTubos fluorescenteTubos fluorescente $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
27111507
Cortadores de metal2UnidadDisco corte 4"Disco corte 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 47.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.027
TOTAL OC $ 56.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.