Orden de Compra. Nº3829-76-SE19 "Capacitación"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3829-76-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 392
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-83 del sistema cass.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 392
Comuna Ranquil
Impuesto 38835,05
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 392
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes30Unidad no definidaBLOCK DIBUJO 1/8BLOCK DIBUJO 1/8 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES OFICIOSOBRES OFICIO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31201603
Gomas50UnidadGOMASGOMAS $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ MINALAPIZ MINA $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadBOLSAS ELASTICO 250 GRS.BOLSAS ELASTICO 250 GRS. $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.162 $ 2.162
44122104
Clips para papel20UnidadCAJAS DOBLE CLIPS 25MMCAJAS DOBLE CLIPS 25MM $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
44122104
Clips para papel5UnidadCLIPS 50 MMCLIPS 50 MM $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA BLANCA 1,20X1.50PIZARRA BLANCA 1,20X1.50 $ 46.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.210 $ 46.210
44121707
Lápices de colores30UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
44121707
Lápices de colores30UnidadPLUMON PIZARRA (10 negro, 10 rojo y 10 azul)PLUMON PIZARRA (10 negro, 10 rojo y 10 azul) $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER HP 1020 ALTERNATIVOTONER HP 1020 ALTERNATIVO $ 20.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.318 $ 40.318
Total Neto $ 204.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.835
TOTAL OC $ 243.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.