Orden de Compra. Nº3833-154-SE13 "COMPRA DE MADERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-154-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MADERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-31-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 26985,7
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS LAS GAVIOTAS
Razón Social EXPLOTACION DE BOSQUES Y EJECUCION DE OBRAS MENORE
R.U.T. 76.123.932-5
Sucursal MADERAS LAS GAVIOTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas18Unidad no definidaOSB 6 MM  $ 5.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.616 $ 104.616
11121610
Maderas duras26Unidad no definidaPIEZAS 2 X 3 X 3.20 MTS  $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.414 $ 37.414
Total Neto $ 142.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.986
TOTAL OC $ 169.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.