Orden de Compra. Nº3833-313-SE23 "SERVICIO DE REPARACION - CAMION PATENTE LJTY-68"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-313-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION - CAMION PATENTE LJTY-68
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-27-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio #603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 - 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 90928,68
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALHYOLTDA
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA
R.U.T. 76.374.376-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALHYOLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción1Unidad no definida01 HOJA DE MADRE BALLESTA, 01 - HOJA SEGUNDA BALLETAS TRASERA, 01 - PERNO CENTRO 12X1200, 02 - BUJES PAQUETES TRASERO.-01 HOJA DE MADRE BALLESTA, 01 - HOJA SEGUNDA BALLETAS TRASERA, 01 - PERNO CENTRO 12X1200, 02 - BUJES PAQUETES TRASERO.- $ 352.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.521 $ 352.521
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 478.571
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 90.929
TOTAL OC $ 569.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.