Orden de Compra. Nº3833-338-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-72-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-338-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-72-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-72-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAULA ANDREA
Razón Social PAULA ANDREA CARDENAS PAREDES
R.U.T. 12.749.991-8
Sucursal PAULA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas200UnidadARREGLOS FLORALES REQUERIDOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.-ARREGLOS FLORALES REQUERIDOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.200 $ 252.100
Total Neto $ 252.100
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.