Orden de Compra. Nº3833-383-SE18 "COLOSO AZUL MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-383-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COLOSO AZUL MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-160-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 160446,07
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEONOR
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA
R.U.T. 76.374.376-4
Sucursal LEONOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON ESMALTE SINTETICOGALON ESMALTE SINTETICO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
30102202
Plancha de aleación no ferrosa1UnidadPLANCHA LISA 2,5X1X3MTPLANCHA LISA 2,5X1X3MT $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
30102202
Plancha de aleación no ferrosa3UnidadPLANCHA DIAMANTADA 2,5X1X3MTPLANCHA DIAMANTADA 2,5X1X3MT $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.050
78180101
Reparación y pintura carrocerías2UnidadANTICORROSIVOANTICORROSIVO $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
30102302
Perfiles de aleaciones no ferrosas2UnidadPERFIL U 3MMPERFIL U 3MM $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
31163215
Perno estriado4UnidadPERNO 12X50 C/TUERCAPERNO 12X50 C/TUERCA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar2UnidadDISCO DESBASTEDISCO DESBASTE $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE CARRO COMPLETOENCHUFE CARRO COMPLETO $ 8.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.409 $ 8.409
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETA GLOBO CHICOAMPOLLETA GLOBO CHICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA GLOBO GRANDEAMPOLLETA GLOBO GRANDE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFOCO TRASERO TRES COLORESFOCO TRASERO TRES COLORES $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
26121605
Cable para automóviles o aviación50UnidadCABLE ELÉCTRICO N°14CABLE ELÉCTRICO N°14 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
40151516
Bombas de corte4GlobalCAJA DISCO COTE CADA CAJA 10 UNIDADESCAJA DISCO COTE CADA CAJA 10 UNIDADES $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
23171509
Soldadura4kilogramoKILOS SOLDADURA 7018KILOS SOLDADURA 7018 $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.124 $ 15.124
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroLITROS DILUYENTELITROS DILUYENTE $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.623 $ 4.623
Total Neto $ 844.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.446
TOTAL OC $ 1.004.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.