|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3833-413-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3833-64-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 603 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
COMERCIO #603 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
24700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COMERCIO #603 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
denis omar vergara acuña |
|
Razón Social |
DENIS OMAR VERGARA ACUNA
|
|
R.U.T. |
10.979.800-2 |
|
Sucursal |
denis omar vergara acuña |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | REQUERIDO PARA ACTIVIDAD SOLIDARIA, EN EL SECTOR DE CARIMALLIN EL DIA SABADO 19.05.2012 A CONTAR DE LAS 20:00HRS, REQUERIMIENTO Nº 165561, DIDECO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD RIO BUENO. CON CARGO A CONVENIO SUMINISTRO Nº 3833-64-LE12.- | |
$ 130.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.700
|
|
$ 154.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.