Orden de Compra. Nº3833-445-SE12 "ESTADO DE PAGO, CONCESION TERMINAL DE BUSES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-445-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO, CONCESION TERMINAL DE BUSES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 864008,85
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Armando Hölck Gerdes
Razón Social ARMANDO EDUARDO HOLCK GERDES
R.U.T. 6.152.060-0
Sucursal Armando Hölck Gerdes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definidaFACTURA Nº 680, DE FECHA 07.06.2012.-  $ 4.547.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.547.415 $ 4.547.415
Total Neto $ 4.547.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 864.009
TOTAL OC $ 5.411.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.