Orden de Compra. Nº3833-475-SE25 "SERVICIO DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-475-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-41-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio #603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 3312110,97
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1GlobalSERVICIO DE COMBUSTIBLE FACTURAS N°2440978-2440979-2440980-2440981-2424500-2424501-2424502-2424503-2424504.-SERVICIO DE COMBUSTIBLE FACTURAS N°2440978-2440979-2440980-2440981-2424500-2424501-2424502-2424503-2424504.- $ 17.432.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.432.163 $ 17.432.163
Total Neto $ 17.432.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.312.111
TOTAL OC $ 20.744.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.