Orden de Compra. Nº3833-516-SE22 "MANTENCION CAMION PATENTE GSSY-30"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-516-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION PATENTE GSSY-30
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio #603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 - 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 29410,1
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEONOR
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES H &O LIMITADA
R.U.T. 76.374.376-4
Sucursal LEONOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103004
Fusibles1Unidad no definida01 BOCINA, 01 FLEXIBLE HIDRAULICO 5/5, 02 PINTURAS AEROSOL NEGRA, 12 FUSIBLES DE 10 AMP.01 BOCINA, 01 FLEXIBLE HIDRAULICO 5/5, 02 PINTURAS AEROSOL NEGRA, 12 FUSIBLES DE 10 AMP. $ 53.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.950 $ 53.950
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaMANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENCION Y CAMBIO DE REPUESTOS.MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENCION Y CAMBIO DE REPUESTOS. $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 154.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.410
TOTAL OC $ 184.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.