|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3833-549-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COMBUSTIBLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3833-41-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio #603 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
COMERCIO #603- |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
3169348,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COMERCIO #603- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
|
Razón Social |
ESMAX DISTRIBUCION SPA
|
|
R.U.T. |
79.588.870-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 1 | Global | SERVICIO DE COMBUSTIBLE
FACTURAS N°2465345-2465346-2465347-2465348-2445433-2446434-2446435-2446436-2446437.- | SERVICIO DE COMBUSTIBLE
FACTURAS N°2465345-2465346-2465347-2465348-2445433-2446434-2446435-2446436-2446437.- |
$ 16.680.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.680.780
|
$ 16.680.780
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.680.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.169.348
|
|
$ 19.850.128
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.