Orden de Compra. Nº3833-560-SE20 "PRODUCTOS DE PUBLICIDAD - JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-560-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE PUBLICIDAD - JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio #603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 53918,58
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA ANDREA
Razón Social PUBLICIDAD SILVIA MUÑOZ CADAGAN EIRL
R.U.T. 76.798.677-7
Sucursal SILVIA ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros11Unidad no definidaLLAVERO METAL SUBLIMADO 1 CARALLAVERO METAL SUBLIMADO 1 CARA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.351 $ 32.351
48101905
Tazas para servicio de mesa15Unidad no definidaTAZONES ESTAMPADOSTAZONES ESTAMPADOS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaTIMBRE 915TIMBRE 915 $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
53141619
Imanes51Unidad no definidaIMANES PARA REFRIGERADOR 9X5 CMIMANES PARA REFRIGERADOR 9X5 CM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852
44112002
Calendarios51Unidad no definidaCALENDARIOS 52X27CALENDARIOS 52X27 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.151 $ 107.151
53121603
Mochilas20Unidad no definidaMOCHILA MORRALMOCHILA MORRAL $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.840 $ 58.840
Total Neto $ 283.794
Descuento $ 12
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.919
TOTAL OC $ 337.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.