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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3833-649-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS - DEPTO. CULTURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Comercio #603 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
159503,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio #603 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
libreriadoris |
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Razón Social |
DORIS IRENE MARTÍNEZ ROMERO
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R.U.T. |
9.028.689-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
libreriadoris |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101702
| Trofeos | 37 | Unidad | GALVANOS DE CRISTAL EXAGONAL DE VIDRIO GRABADO LASER
215X200 MM, ESPESOR 15 MM, PESO 1.222 KILO, EQUIPO GRAFICO LASER | GALVANOS DE CRISTAL EXAGONAL DE VIDRIO GRABADO LASER
215X200 MM, ESPESOR 15 MM, PESO 1.222 KILO, EQUIPO GRAFICO LASER |
$ 22.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.493
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$ 839.493
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Total Neto
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$ 839.493
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.504
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$ 998.997
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.