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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3833-7-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-184-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3833-184-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 603 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
COMERCIO #603 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
20420175,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COMERCIO #603 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AREAS1 |
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Razón Social |
DAVID ALEJANDRO SEGURA MELENDRES
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R.U.T. |
7.727.795-1 |
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Sucursal |
AREAS1 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Global | CONTRATACION SERVICIO DE ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES | Esta oferta fue hecha teniendo en cuenta los cánones presupuestarios y basándose en los valores del mercado actual y en conformidad a la Ley. La oferta se mantendrá por el periodo requerido con la seguridad y seriedad que esto significa. |
$ 107.474.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.474.610
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$ 107.474.610
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Total Neto
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$ 107.474.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.420.176
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$ 127.894.786
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.