Orden de Compra. Nº3833-738-AG21 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA BALNEARIO MUNICIPAL-compra ágil: 3833-513-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-738-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA BALNEARIO MUNICIPAL-compra ágil: 3833-513-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Comuna Río Bueno
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE COMERCIO N°603, RIO BUENO.
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor barriaservicios
Razón Social JUAN CARLOS BARRIA BUSTAMANTE
R.U.T. 10.776.177-2
Sucursal barriaservicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO CERO TAZA BAÑOSELLO CERO TAZA BAÑO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40141716
Sifones en P3UnidadSIFON METALICO PARA URINARIOSIFON METALICO PARA URINARIO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30181503
Duchas4UnidadDUCHAS TELEFONOSDUCHAS TELEFONOS $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
30181512
Asientos de inodoro3UnidadTAPAS DE BAÑO (PARA TAZA DE BAÑO) STANDARTAPAS DE BAÑO (PARA TAZA DE BAÑO) STANDAR $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
40141901
Conductos flexibles6UnidadFLEXIBLES TAZA DE BAÑOFLEXIBLES TAZA DE BAÑO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTAS DE 0.90 X 2 CON MARCO Y CON CHAPAPUERTAS DE 0.90 X 2 CON MARCO Y CON CHAPA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
11121610
Maderas duras10UnidadTABLAS DE PISO DE 1 1/2 X 4TABLAS DE PISO DE 1 1/2 X 4 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30181505
Taza de WC1UnidadJUEGO DE SALA DE BAÑO (TAZA Y LAVAMANOS)JUEGO DE SALA DE BAÑO (TAZA Y LAVAMANOS) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.776.177-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.