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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3833-738-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CÓCTEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3833-63-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 603 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
COMERCIO #603 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
145294,117646804 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COMERCIO #603 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLUB ALEMAN RIOBUENO |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO TOLEDO GONZALEZ
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R.U.T. |
11.921.115-8 |
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Sucursal |
CLUB ALEMAN RIOBUENO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 140 | Global | REQUERIDO PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 28.10.2014. REQUERIMIENTO Nº 1271, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - ILUSTRE MUNICIPALIDAD RÍO BUENO. CON CARGO A CONVENIO SUMINISTRO Nº 3833-63-LE13.- | SERVICIO DE CÓCTEL |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 764.680
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$ 764.706
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Total Neto
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$ 764.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.294
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$ 910.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.