Orden de Compra. Nº3833-855-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-296-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-855-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-296-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-296-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 5332181,47
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jlpino216@hotmail.com
Razón Social JOSE LUIS PINO MANRIQUEZ
R.U.T. 9.897.902-6
Sucursal jlpino216@hotmail.com
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global OBRA: REPOSICION SEDE ESTACIÓN DE SALUD NOLGUEHUE, PROYECTO FRIL 2011  $ 28.064.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.064.113 $ 28.064.113
Total Neto $ 28.064.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.332.181
TOTAL OC $ 33.396.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.