Orden de Compra. Nº3833-857-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-405-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-857-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-405-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-405-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 41044,18
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadCAJA RESMA DE OFICIO ECUALIT  $ 20.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadCAJA RESMA DE CARTA ECUALIT  $ 16.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.900 $ 84.900
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA INDUSTRIAL  $ 53.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCALCULADORAS MESON MARCA CASIO  $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
44111516
Agendas1UnidadAGENDA EJECUTIVA ISOFIT  $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADOR  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS CON ARCHIVADOR  $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.775 $ 4.775
44122103
Corchetes6UnidadCAJAS DE 5000 CORCHETES MARCA TORRE  $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
44122104
Clips para papel5UnidadCAJAS CLIP CHICA MARCA TORRES  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
44122104
Clips para papel6UnidadCAJA CLIP MEDIANA MARCA TORRE  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484 $ 2.484
56101708
Archivadores móviles15UnidadARCHIVADORES OFICIO MARCA AUCA  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
60101716
Materiales para pizarra magnética4UnidadPLUMONES DE PIZARRA MAGNETICA COLOR, ROJO, AZUL, NEGRO  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
Total Neto $ 216.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.044
TOTAL OC $ 257.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.