Orden de Compra. Nº
3833-857-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-405-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3833-857-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-405-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3833-405-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
COMERCIO #603
Comuna
Río Bueno
Impuesto
41044,18
Dirección de Envío de la Factura
COMERCIO #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juana huenchul cabezas
Razón Social
JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T.
11.590.490-6
Sucursal
juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad
CAJA RESMA DE OFICIO ECUALIT
$ 20.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.920
$ 40.920
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
CAJA RESMA DE CARTA ECUALIT
$ 16.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.900
$ 84.900
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA INDUSTRIAL
$ 53.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.640
$ 53.640
44101801
Calculadoras o accesorios
2
Unidad
CALCULADORAS MESON MARCA CASIO
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
44111516
Agendas
1
Unidad
AGENDA EJECUTIVA ISOFIT
$ 4.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 825
$ 825
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
CARPETAS CON ARCHIVADOR
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.775
$ 4.775
44122103
Corchetes
6
Unidad
CAJAS DE 5000 CORCHETES MARCA TORRE
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.628
$ 2.628
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CAJAS CLIP CHICA MARCA TORRES
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
44122104
Clips para papel
6
Unidad
CAJA CLIP MEDIANA MARCA TORRE
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.484
$ 2.484
56101708
Archivadores móviles
15
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO MARCA AUCA
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
60101716
Materiales para pizarra magnética
4
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA MAGNETICA COLOR, ROJO, AZUL, NEGRO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
Total Neto
$ 216.022
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.044
TOTAL OC
$ 257.066
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.