Orden de Compra. Nº3833-922-SE24 "ORDÉNASE - RDER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-922-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDÉNASE - RDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Comercio #603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO N° 603
Comuna Río Bueno
Impuesto 205281,7
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO N° 603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Radio Entre Rios
Razón Social SOC RADIODIFUSORA ENTRE RIOS LTDA
R.U.T. 79.940.120-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Radio Entre Rios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio1GlobalServicio correspondiente a los mese de enero a mayo de 2024. Factura N° 2034. Servicio correspondiente a los mese de enero a mayo de 2024. Factura N° 2034. $ 1.080.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.430 $ 1.080.430
Total Neto $ 1.080.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.282
TOTAL OC $ 1.285.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.