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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3833-959-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3833-90-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3833-90-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
75481522,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| AJUSTARSE A NORMATIVA VIGENTE CHILE | AJUSTARSE A NORMATIVA VIGENTE CHILE |
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Proveedor |
APPERM |
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Razón Social |
PABLO ESTEBAN RODRÍGUEZ MUÑOZ
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R.U.T. |
12.746.274-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APPERM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Global | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES, COMUNA RIO BUENO | MANTENCION CONSERVACION Y REP. AREAS VERDES |
$ 397.271.173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.271.173
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$ 397.271.173
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Total Neto
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$ 397.271.173
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.481.523
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$ 472.752.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.