Orden de Compra. Nº3834-105-SE26 "ADQ. DE COLACIONES Y PRODUCOS DESECHABLES DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3834-105-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES Y PRODUCOS DESECHABLES DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001-2152204999001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200
Comuna Mejillones
Impuesto 34941,38
Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRMA
Razón Social IRMA DEL CARMEN PEÑALOZA OLMEDO
R.U.T. 7.589.689-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados90UnidadJUGO INDIVIDUALES 200 ML SABORES SIN AZUCAR  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
50101636
Fruta estable sin refrigerar90UnidadCOMPOTA FRUTA NATURAL 90 ML TAPA ROSCA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos90UnidadMINI GALLETAS DULCES PAQUETE DE 40 GR   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4PaqueteDULCES BLANDOS Y CON AZUCAR   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
52152102
Vasos para beber domésticos10PaqueteVASOS PLUMAVIT TÉRMICO DESECHABLE 300 CC PAQUETE 25  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310
52152102
Vasos para beber domésticos6PaqueteVASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 300 CC PAQUETE 50 UNIDADES  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
Total Neto $ 183.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.941
TOTAL OC $ 218.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.