Orden de Compra. Nº3834-184-SE20 "ADQ. DE 09 PULVERIZADOR. EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3834-184-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 09 PULVERIZADOR. EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001000000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200
Comuna Mejillones
Impuesto 109440
Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIEFERN
Razón Social LIEFERN SPA
R.U.T. 77.130.558-K
Sucursal LIEFERN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101502
Pulverizadores9UnidadPULVERIZADOR  $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
Total Neto $ 576.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.440
TOTAL OC $ 685.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.