Orden de Compra. Nº3834-447-SE16 "ADQ. DE 01 PLANCHA DE ACERO, DECRETO N 1223. D.O"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3834-447-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 01 PLANCHA DE ACERO, DECRETO N 1223. D.O
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación Fco. Antonio Pinto 200
Comuna Mejillones
Impuesto 94408,34
Dirección de Envío de la Factura Fco. Antonio Pinto 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz - AFA
Razón Social FRANCISCO PETRICIO SA
R.U.T. 92.296.000-3
Sucursal Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz - AFA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102204
Plancha de acero1PlanchaPLANCHA DE ACERO 400 O 500 BRINELL 1500 X 6000 X 6 mm  $ 496.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.886 $ 496.886
Total Neto $ 496.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.408
TOTAL OC $ 591.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.