Orden de Compra. Nº3834-85-SE26 "ADQ. DE INSUMOS PARA IMPLENTACION CAJAS METALIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3834-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA IMPLENTACION CAJAS METALIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ULTIMO ITEM NO CORRESPONDE EN EL CONVENIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación San Martin Nº 630
Comuna Mejillones
Impuesto 216438,5
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Pareli SpA
Razón Social PARELI SPA
R.U.T. 76.837.385-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Pareli SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores7UnidadANGULO DE 40 X 40  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadSOLDADURA 6011 3/32  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2MM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadBISAGRAS DE 3"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadPLETINA 32 MM  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadCANDADOS DE 63 CMS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSACO DE CEMENTO  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadPLANCHA DE FIERRO DE 2000 X 3000 X 3,0MM  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 1.139.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.438
TOTAL OC $ 1.355.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.