|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3835-64-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3835-22-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FACTURA A NOMBRE DE:
DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS; AV. LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS Nº 1196; SANTIAGO; RUT:60.505.000-K |
|
Proveniente de Licitación
|
3835-22-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
60.505.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Salomon sack Nº 600 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
118940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Salomon sack Nº 600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CRUZAT Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.330.360-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101710
| Fuentes de agua potable | 2 | Unidad | Fuentes de agua potable | REPARACION Y MATENCION DE BOMBAS DE AGUA Y SISTEMA HIDROPACK |
$ 313.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 626.000
|
$ 626.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 626.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.940
|
|
$ 744.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.