Orden de Compra. Nº3836-1113-SE24 "DIDECO / INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-1113-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.38 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 29218,39
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad MALLA DE NARANJA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50101634
Fruta fresca1Unidad MALLA DE NARANJA $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad NECTAR WATTS NARANJA 1,5 LTS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad QUEQUE NUTRABIEN $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS MOMENT COLOMBIA CHOC $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
50181909
Galletas saladas8Unidad GALLETAS SELZ TRADICIONAL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50181901
Pan fresco3Unidad PAN DE PASCUA $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
50181909
Galletas saladas3Unidad GALLETAS GULLON DUO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
50181901
Pan fresco5Unidad PAN DE MOLDE XL IDEAL $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.495 $ 14.495
50192303
Postres, helados o yogurt congelado34Unidad YOGUYOGU $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
50131801
Queso natural2Unidad QUESO LAMINADO KG $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad JAMÓN SANDWICH DE PAVO 1,5 KG $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
50202310
Agua mineral34Unidad AGUA MINERAL CACHANTUN $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos68Unidad CEREAL BART $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad PACK GALLETAS OREO $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.002 $ 4.002
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3Unidad PAPAS RUSTICAS MARCO POLO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3Unidad PQTE DE DORITOS EVERCRIPS QUESO 200 GRS $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024
Total Neto $ 153.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.218
TOTAL OC $ 182.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.