Orden de Compra. Nº3836-1144-SE24 "GESTIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-1144-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra GESTIÓN / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 4698,51
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad SILICONA TEEM $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
53131606
Desodorantes1Unidad PINO AROMATIZANTE $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839 $ 839
14111703
Toallas de papel1Unidad TOALLA NOVA X3 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad LIMPIA VIDRIOS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
47131615
Escobillones2Unidad ESCOBILLON $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
47131810
Productos para lavar platos2Unidad QUIX 750 ML $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
47131502
Paños de limpieza1Unidad PAÑO MICROFIBRA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
Total Neto $ 24.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.699
TOTAL OC $ 29.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.