Orden de Compra. Nº
3836-1145-SE24
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DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-1145-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
58562,75
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
LYSOFORM
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.316
$ 50.316
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.640
$ 32.640
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
PASTILLAS PARA ESTANQUE LYSOFORM X3
$ 4.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.984
$ 27.984
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS GRANDES 110X120
$ 7.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
14111704
Papel higiénico
15
Unidad
CONFORT X4
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.860
$ 28.860
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORINDA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad
CAJAS DE GUANTES XL
$ 5.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.492
$ 23.492
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
NOVA X2
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.704
$ 8.704
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
4
Unidad
JABON LIQUIDO 700 ML
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE CLOROX
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.775
$ 47.775
Total Neto
$ 308.225
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.563
TOTAL OC
$ 366.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.